|
Zmluva |
A/3065/12/2008
|
Dodatok č. 3 k zmluve č. A/3065/12/2008
|
438,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
|
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
Faktúra |
202003255
|
výchovný program
|
43,06 |
s DPH |
21.02.2020 |
Raabe s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
20200071
|
bozp
|
24,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
9001016011ZF
|
stravenky
|
398,56 |
s DPH |
14.02.2020 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
770336589VF
|
stravenky
|
|
s DPH |
17.02.2020 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
8251770119
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
01.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
20170050
|
svietidlo, LED žiarovka
|
13,59 |
s DPH |
11.02.2020 |
Gejza Molnár - Elmol |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
2244345
|
tonery
|
143,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
8803584380
|
plyn
|
330,00 |
s DPH |
01.02.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
2101100304
|
žehlička tefal
|
29,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
Vario Trade s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
20200285
|
bozp
|
24,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
28.02.2020 |
|
Faktúra |
10200003
|
stolárske práce
|
25,00 |
bez DPH |
29.01.2020 |
Alexander Hacsi - Stolárstvo |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
8726234139
|
plyn
|
330,00 |
s DPH |
01.03.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
8254022827
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
20200115
|
služby
|
40,32 |
s DPH |
10.03.2020 |
Mestské služby mesta Tornaľa |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
1201003
|
aktualizácia programov
|
325,74 |
s DPH |
12.03.2020 |
Topset s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
10200011
|
revízia bleskozvodu
|
85,00 |
bez DPH |
16.03.2020 |
Ing. Dezider Csízi |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
770343842VF
|
stravenky
|
529,91 |
s DPH |
30.03.2020 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
20200529
|
bozp
|
24,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
31.03.2020 |
|
Faktúra |
8120469590
|
plyn
|
330,00 |
s DPH |
01.04.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Koloman Tóth |
riaditeľ |
|
30.04.2020 |