|
Faktúra |
8373602676
|
telefón
|
19,93 |
s DPH |
01.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8680036071
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
1052509339
|
elektrina
|
187,71 |
s DPH |
01.08.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8373653645
|
telefón
|
30,97 |
s DPH |
01.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
202501517
|
bozp
|
30,75 |
s DPH |
31.07.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
preprava detí cez letný tábor
|
1 648.20 |
s DPH |
21.07.2025 |
On Ground s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
2025107
|
výmena vnútorných dverí
|
1 190,00 |
s DPH |
21.07.2025 |
AÁ - Production Tornaľa |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
2025605
|
preprava detí cez letný tábor
|
1 648,20 |
s DPH |
21.07.2025 |
On Ground s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Objednávka |
27/2025
|
výmena vnútorných dverí
|
1 190.00 |
s DPH |
21.07.2025 |
AÁ - Production Tornaľa |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
N23F000019
|
vstupné letný tábor
|
165,00 |
s DPH |
17.07.2025 |
SNM Betliar |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Objednávka |
28/2025
|
vstupné letný tábor
|
165,00 |
s DPH |
17.07.2025 |
SNM Betliar |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Objednávka |
26/2025
|
stravné detí cez letný tábor
|
696,60 |
s DPH |
14.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
142025
|
stravné detí cez letný tábor
|
696,60 |
s DPH |
14.07.2025 |
ŠJ pri ZŠ FK Kazinczyho |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
Faktúra |
8192624837
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
8372040808
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
83711982545
|
telefón
|
17,42 |
s DPH |
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
1052508141
|
elektrina
|
187,71 |
s DPH |
01.07.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
202501280
|
bozp
|
30,75 |
s DPH |
30.06.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
15.07.2025 |
|
Faktúra |
1062505276
|
elektrina - preplatok
|
-98,52 |
s DPH |
30.06.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
30.06.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
kanc. nábytok
|
1 613.02 |
s DPH |
18.06.2025 |
Školex s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
30.06.2025 |