|
|
Faktúra |
5/2 2025
|
revízia tlakových nádob
|
161,00 |
bez DPH |
28.02.2025 |
F.Rell |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500283
|
bozp
|
30,75 |
s DPH |
28.02.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501661
|
elektrina - preplatok
|
-65,28 |
s DPH |
28.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250957
|
medaily
|
35,60 |
s DPH |
26.02.2025 |
3G s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
chemická olympiáda
|
34,80 |
s DPH |
26.02.2025 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125095
|
audit - preverenie
|
307,50 |
s DPH |
26.02.2025 |
Gemer Audit s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
revízia tlakových nádob
|
161,00 |
bez DPH |
26.02.2025 |
F.Rell |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250431
|
kancelársky nábytok
|
144,00 |
s DPH |
25.02.2025 |
Bercon s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
medialy
|
240,00 |
bez DPH |
24.02.2025 |
Janšo s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
chemická olympiáda
|
34,80 |
s DPH |
21.02.2025 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
montáž poličiek z OSB dosiek
|
191,88 |
s DPH |
21.02.2025 |
RB Intex s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
medaily
|
35,60 |
s DPH |
21.02.2025 |
3G s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
kancelársky nábytok
|
144,00 |
s DPH |
21.02.2025 |
Bercon s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
montáž poličiek z OSB dosiek
|
191,88 |
s DPH |
18.02.2025 |
RB Intex s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9250342
|
aktualizácia programov
|
98,40 |
s DPH |
17.02.2025 |
Topset s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502312
|
elektrina
|
187,40 |
s DPH |
03.02.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364066349
|
telefón
|
25,83 |
s DPH |
01.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364011178
|
telefón
|
18,78 |
s DPH |
01.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8112546654
|
plyn
|
279,00 |
s DPH |
01.02.2025 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1062500801
|
elektrina - preplatok
|
-59,60 |
s DPH |
31.01.2025 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
11.02.2025 |