|
Faktúra |
4-2024
|
maliarské práce - malovanie steny
|
460,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Gatis s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
3-2024
|
maliarské práce - lakovanie podlahy
|
550,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Gatis s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2451016635
|
kancelársky nábytok
|
501,60 |
s DPH |
16.02.2024 |
Kondela s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Objednávka |
3/2024
|
maliarské práce - lakovanie podlahy
|
550,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
Gatis s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
Faktúra |
24VF00017
|
kancelárske potreby
|
207,22 |
s DPH |
12.02.2024 |
Tapi s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Objednávka |
1/2024
|
kancelársky nábytok
|
501,60 |
s DPH |
12.02.2024 |
Kondela s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
Objednávka |
2/2024
|
kancelárske potreby
|
207,22 |
s DPH |
08.02.2024 |
Tapi s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2024 |
|
Faktúra |
20240005
|
vecné ceny
|
42,69 |
s DPH |
06.02.2024 |
Farkas Viktor |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
8343263196
|
telefón
|
19,99 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
8343339707
|
telefón
|
19,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1052400978
|
elektrina
|
163,46 |
s DPH |
01.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
8111987188
|
plyn
|
700,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
SPP a.s. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1062400343
|
elektrina - preplatok
|
-14,19 |
s DPH |
01.02.2024 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
1316136
|
potrava pre ryby
|
38,35 |
s DPH |
01.02.2024 |
ABC-ZOO s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
322023
|
revízia tlakových nádob
|
156,00 |
bez DPH |
31.01.2024 |
F.Rell |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
1052400459
|
elektrina
|
120,75 |
s DPH |
31.01.2024 |
Encare s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
322023
|
revízia tlakových nádob
|
156,00 |
bez DPH |
31.01.2024 |
F.Rell |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
2024000066
|
bozp
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2023001705
|
bozp
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2300185
|
kancelárske potreby
|
149,80 |
s DPH |
23.01.2024 |
Tapi s.r.o. |
|
PaedDr. Iván László |
riaditeľ |
|
31.01.2024 |